INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, donde se establece que el Jefe de la oficina de Control Interno  deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un Informe Pormenorizado del estado del Control Interno.

La Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Tuluá, presenta el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno correspondiente al tercer cuatrimestre (julio, agosto, septiembre y octubre) de 2018, teniendo en cuenta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno como una dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG -.

El  decreto  1499  de  2017  actualizó  el  Modelo Integrado  de  Planeación y Gestión   – MIPG – para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG articula el nuevo sistema de gestión, que integra los anteriores sistemas de gestión de calidad y de Desarrollo Administrativo, y se articula con el sistema de control interno, estableciendo la nueva estructura del MECI en cinco componentes:

  1. Ambiente de control
  2. Gestión de los riesgos institucionales
  3. Actividades de control
  4. Información y comunicación
  5. Monitoreo o supervisión continua

DESCARGAR EL INFORME PORMENORIZADO_JULIO_DE_2018_A_OCTUBRE_DE_2018